Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010000035
Data do Empenho 06/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 003600000000246
Data do Processo 06/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Ação: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABSTECIMENTO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO EIRELI
Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONF PE 018/2024, ATA DE REGISTRO 79/2024.
Valor Empenhado: R$ 29.285,68
Valor Liquidado: R$ 29.285,68
Valor Pago: R$ 29.215,39

Liquidações

Número Data Valor
2026011103401 06/01/2026 R$ 29.285,68

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026011103401 2026011105711 30/01/2026 2.1.8.8.1.01.04.01.21.0000 - IR - P. JURÍDICA - ADM DIRETA R$ 70,29

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026011103401 2026011105711 30/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1137-1 2.042-7 013004 R$ 29.215,39