Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010000010
Data do Empenho 02/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 000400000003942
Data do Processo 02/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Credor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A.
Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS - JANEIRO/2026.
Valor Empenhado: R$ 6,10
Valor Liquidado: R$ 6,10
Valor Pago: R$ 6,10

Liquidações

Número Data Valor
2026011103374 02/01/2026 R$ 6,10

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026011103374 2026011104963 02/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1137-1 2.042-7 040.557 R$ 6,10