Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010000031
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 001400000006009
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 12.845.236/0004-50 - INCOMEL COM. MAT. ELETRICO LTDA
Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E LÂMPADA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS.
Valor Empenhado: R$ 629,00
Valor Liquidado: R$ 629,00
Valor Pago: R$ 629,00

Liquidações

Número Data Valor
2026011103397 05/01/2026 R$ 629,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026011103397 2026011104978 05/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1137-1 2.042-7 010501 R$ 629,00