Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000094
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 000300000003432
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Credor: 76.535.764/0006-58 - OI S.A.
Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: SERVIÇOS COM TV POR ASSINATURA, REF A DEZEMBRO DE 2024.
Valor Empenhado: R$ 158,16
Valor Liquidado: R$ 158,16
Valor Pago: R$ 158,16

Liquidações

Número Data Valor
2025011087078 02/01/2025 R$ 158,16

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025011087078 2025011089218 02/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1137-1 2.042-7 010202 R$ 158,16