Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000096
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 000400000003192
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Credor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A.
Histórico: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: SERVIÇOS BANCÁRIOS
Valor Empenhado: R$ 5,80
Valor Liquidado: R$ 5,80
Valor Pago: R$ 5,80

Liquidações

Número Data Valor
2025011087080 02/01/2025 R$ 5,80

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025011087080 2025011089220 02/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1137-1 2.042-7 030 R$ 5,80